• FECHAS: Sábado 02, 09, 23, 30 de Junio, 06,  07, 14, 21 de Julio y 04 de Agosto del 2018
    (8 sesiones, de 4 horas C/U, 32 horas académicas, 160 horas lectivas)
  • HORARIO: 9:00 AM. A 1:00 P.M.
  • MODALIDAD PRESENCIAL: Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María. Ref. A una cdra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba.
  • MODALIDAD VIRTUAL: Vía transmisión en vivo donde el alumno también puede realizar sus preguntas durante la ponencia.
La clásica definición del Impuesto a la Renta es ser un dispuesto directo, cuyas deducciones obedecen al criterio de causalidad; sin embargo su evolución y las nuevas situaciones propias de un mundo globalizado, hacen necesario el estudio actualizado de sus normas vigentes, los criterios jurisprudenciales y los acuerdos o convenios internacionales aplicables a cada situación.

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dirigido entidades publicas

DIRIGIDO

  • Estudiantes, Abogados, contadores, administradores, empresarios y público en. General
dirigido entidades publicas

OBJETIVOS

  • Qué los asistentes al programa de especialización refuercen el conocimiento teórico y práctico del impuesto a la renta, así como, utilizar adecuadamente los cambios normativos, los criterios jurisprudenciales, conocer y aplicar adecuadamente las operaciones con sujetos no domiciliados, las recomendaciones de la OCDE en los precios de transferencia, las CDI y todo lo relacionado en el impuesto a la renta, en sus cinco categorías y sus variables.
dirigido sociedad civil

METODOLOGÍA

  • Exposiciones de alto nivel complementadas con el intercambio de experiencias entre el expositor y los participantes.
  • Análisis de casos prácticos.
  • Asesoría por la plana docente durante el desarrollo del Programa, Conferencias Magistrales.

TEMARIO

MÓDULO UNO: IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL NATURAL

MÓDULO DOS: IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL DE GASTOS

 

MÓDULO TRES: IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL DE COSTOS

MÓDULO CUATRO: IMPUESTO A LA RENTA NO DOMICILIADOS

MÓDULO CINCO: IMPUESTO A LA RENTA LABORAL DE 4TA Y 5TA CATEGORÍA

MÓDULO SEIS: IMPUESTO A LA RENTA Y LOS NIIFs

MÓDULO  SIETE: IMPUESTO A LA RENTA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y PLANEACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

MÓDULO OCHO: IMPUESTO A LA RENTA Y REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES

TUTORES

Dr. Alan Emilio Matos Barzola.

  • Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
  • Profesional Especializado en Derecho Tributario, Ex Procurador de la SUNAT y ahora laborando en una entidad pública que dirige las riendas economicas del Péru en casos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros.
  • Ex asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, Actualidad Empresarial, Estudio Caballero Bustamante – Thomson Reuters
  • Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martin)
  • Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 8 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cuzco, Arequipa, Ilo, Madre de dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco.)

Dr. Miguel Carrillo Bautista

  • Abogado tributarista y Docente de la PUCP.
  • Conferencista y Consultor Tributario.
  • Experto en Derecho Tributario. Asesor empresarial.
  • Maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martin de Porres y Castilla La Mancha
  • Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires Argentina.
  • Conferencista en Tributación de diversas instituciones tales como Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio Peruano-Argentina, Perucontable, Grupo Acrópolis, Grupo Contable, Instituto de Capacitación Jurídica, Esden, Egacal, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Cusco, Colegio de Contadores del Callao, entre otras.
  • Ex funcionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores, Paredes, Cano & Asociados, Estudio Benites.
  • Docente de Escuela de Pos Grado en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marco, Universidad San Martin de Porres y Universidad Continental.
  • Autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria.

Dra. Mónica Jacobo Guerrero.

  • Asesor Tributario Empresarial, con más de 16 años de experiencia en materia Tributaria.
  • Abogado y Contador Público Colegiado.
  • Master Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal – UDIMA y CEF de Madrid – España.
  • Ex Socia y Gerente Legal de Estudio Reconocido de Asesores Tributarios.
  • Asociada de la Asociación Fiscal Internacional – IFA PERÚ.
  • Especialista en Tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT.
  • Ex funcionaria de SUNAT, fue Jefe de la División de Reclamos de SUNAT y ex abogada delegada de Procuraduría Pública de SUNAT, resolutor, auditor, auxiliar coactivo.
  • Docente en la Universidad San Martin de Porras – Sede Chiclayo, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo – USAT, Universidad Señor de Sipán, Universidad de Lambayeque.
  • Expositora en diversos temas tributarios en el Colegio de Contadores de Lima, Colegio de Contadores de Lambayeque, Colegio de Contadores de Piura, Colegio de Contadores de Cajamarca y Colegio de Abogados de Lambayeque.

Dr. Carlos Arenas Bazán

  • Abogado tributario, con post título en tributación corporativa por ESAN, especialización en Planeamiento Fiscal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Estudios en Garantías Constitucionales en la escuela de Pos Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
    Egresado del I CAAT SUNAT.
  • Ex funcionario de la Sunat en las siguientes áreas:
    Procuraduría Publica Tributaria, Reclamaciones, Control de la Deuda y Servicios al Contribuyente.
  • Ex funcionario de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de Miraflores.
  • Docente Universitario, expositor en distintos eventos de materia tributaria, autor de diferentes ensayos en la materia y coautor del I libro de Fiscalización de la SUNAT.

Dra. Jenny Peña Castillo

  • Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Segundo Título a nombre de la Nación como especialista en derecho tributario por la PUCP.
    • Colegiada por el Colegio de Abogados de Lima.
    • Estudios culminados de Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo con mención en Derecho Tributario Empresarial en la Universidad ESAN.
    • Experiencia como asesora legal tributaria en la Revista Actualidad Empresarial y Caballero Bustamante.
    • Asesora en Tributación Internacional en la Dirección General de Política e Ingresos Públicos (DGPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF.
    • Resolutora coactiva en el Área de Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Municipalidad de Jesús María y Santiago de Surco.
    • Coautora del Libro “Cierre Contable Tributario 2013, 2014, 2015 y 2016” y del Libro “Sistema de Detracciones, Retenciones y Percepciones”.
    • Expositora en la Escuela de Post grado GERENS dictando el Taller llamado “Relación de la Gestión con el Estado”.
    • Expositora en seminarios y cursos a nivel nacional.

DR. Hilton Mejia

  • Procuraduría de SUNAT Lima – Contenciosos Administrativos
  • Ex-Jefe de la División de Reclamaciones, Sección de Control y Cobranza Coactiva, Sección de Auditoria – Madre de Dios, Lima, Huacho-Huaraz, Puno
  • Docencia Actual: U. Alas Peruanas, Curso Derecho Tributario
  • Abogado Colegiado (Titulado con Mención en Excelencia) – Universidad Nacional Federico Villareal
  • Egresado del Doctorado en Derecho y Ciencia Política – UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.
  • Maestría en Derecho con mención en Política Fiscal y Tributación – Universidad Nacional Federico Villareal
  • Diplomado en Docencia Universitaria – Escuela de Post-Grado, Universidad Peruana Cayetano Heredia
  • Post-Título en Derecho Tributario – Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Primer Diploma con Mención en Derecho Procesal Constitucional, otorgado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional.

Dra. Marisela Gallardo Quiroz

  • Abogada tributarista, con diez años de experiencia en el sector público y privado.
  • Con Experiencia en el sector público en la Administración Tributaria – SUNAT y Tribunal Fiscal y en el sector privado en diversos estudios.
  • Egresada de la Universidad San Martín de Porras, y con Especialización en Tributación Internacional por la Universidad de Ciencias Aplicadas- UPC.
  • Maestría en Derecho Tributario en la Universidad San Martín de Porras.

Dra. Norma Romero Sipán

  • Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con sólida experiencia en procedimientos contencioso tributarios y estudios de posgrado en materia tributaria en dicha casa de estudios.
  • Actualmente Socia Principal del Estudio Romero & Ramírez.
  • Ex asesora de las Salas de Principales Contribuyentes del Tribunal Fiscal y de la SUNAT.
  • Docente de Cursos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Lima – CCPL.
  • Asistente de Docencia del Curso de Economía de la Maestría de Derecho Tributario de la PUCP.
  • Expositora en cursos de especialización y eventos académicos de Derecho Tributario a nivel nacional.
  • Forma parte del Staff de Profesionales de Corporación Perú Contable.

 

MODALIDADES DE PAGO

MODALIDAD PRESENCIAL
S/. 600.00 + IGV
» Pronto pago: S/. 550.00 + IGV (Hasta el 25 de mayol).
MODALIDAD VIRTUAL
S/. 450.00 + IGV
» Pronto pago: S/. 400.00 + IGV (Hasta el 25 de mayol).

NOTA: Preguntar por los descuentos corporativos (+ de 3), ex-alumnos.

BENEFICIOS

  • Diploma a nombre de Instituto Peruano Contable Gubernamental y Corporación Perú Contable SAC
  • Certificado de Ofimática integral o Excel según sea el caso.
  • Material de trabajo (anillado) por cada sesión.
  • Video grabado de cada sesión (32 horas)
  • DVD con material digital; artículos, guías (en PPT y PDF), todas las normas legales mencionadas en PDF.
  • Coffee Break
  • Lapicero Institucional
  • Regalo: Ebook de Contabilidad de MYPES de nuestra Tienda Contable.
  • A los 10 primeros en asistir se les regalará el vídeo: Tributación Inmobiliaria (8 horas)
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