• FECHAS: 07/05, 09/05, 14/05, 16/05, 21/05, 23/05, 28/05 y 30/05 del 2019
    Frecuencia : 2 sesiones por semanas (Martes y Jueves)
    (8 sesiones, de 4 horas C/U, 32 horas académicas, 160 horas lectivas)
  • HORARIO: 6:15 p.m. a 10:15 p.m.
  • MODALIDAD PRESENCIAL: Jr. Mateo Pumacahua # 1163 – Jesús María. Ref. A una cdra. de la Av. Salaverry y Av. Cuba.
  • MODALIDAD VIRTUAL: Vía transmisión en vivo donde el alumno también puede realizar sus preguntas durante la ponencia.
Te preparamos para ser un especialista en auditorias tributarias y conozcas todo lo que debes saber para llevar o realizar una fiscalización de manera práctica con jurisprudencia.

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dirigido entidades publicas

DIRIGIDO

  • Dirigido a profesionales del área contable, tributario, auditores, abogados tributaristas, administradores, así como profesionales de otras áreas de las empresas que se encuentren interesados en el tema.
dirigido entidades publicas

OBJETIVOS

  • Conocer cuales son los medios probatorios a presentar y los plazos.
  • Los tipos de fiscalización que se realizan y sus contigencias.
  • Principales nulidades que se presentan.
  • Como se elabora un recurso de queja dentro de una fiscalización.
  • Principales infracciones que se dan.
  • Principales reparos respecto al Impuesto a la Renta, IGV, Tributos Laborales.
  • Implicancias de la NIIFs en las auditorias - Jurisprudencia.
  • Todo sobre incremento Patrimonial No Justificado para personas naturales.
dirigido sociedad civil

METODOLOGÍA

  • Orientación, guía y apoyo constante del tutor encargado del curso, centrado en la transmisión de información a los estudiantes, aportando contenidos relevantes, dinamizando el proceso de aprendizaje.
  • Casos Prácticos Integrales.

TEMARIO

MÓDULO UNO: FISCALIZACIÓN INTEGRAL.

MÓDULO DOS: FISCALIZACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA.

MÓDULO TRES: FISCALIZACIÓN DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.

MÓDULO CUATRO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO.

MÓDULO CINCO: ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR UNA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.

  • Libros y Registros Electrónicas y las contingencias que deben prevenirse, repercusiones y sustento.

MÓDULO SEIS: IMPLICANCIAS DE LAS NIIFs EN UNA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

MÓDULO SIETE: FISCALIZACIÓN LABORAL TRIBUTARIA.

MÓDULO OCHO: FISCALIZACIÓN DE PERSONA NATURAL E INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO.

DOCENTES

Dr. Carlos Arenas Bazán.

  • Abogado tributario, con post título en tributación corporativa por ESAN, especialización en Planeamiento Fiscal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Estudios en Garantías Constitucionales en la escuela de Pos Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
    Egresado del I CAAT SUNAT.
  • Ex funcionario de la Sunat en las siguientes áreas:
    Procuraduría Publica Tributaria, Reclamaciones, Control de la Deuda y Servicios al Contribuyente.
  • Ex funcionario de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de Miraflores.
  • Docente Universitario, expositor en distintos eventos de materia tributaria, autor de diferentes ensayos en la materia y coautor del I libro de Fiscalización de la SUNAT.

Dr. Miguel Carrillo Bautista.

  • Abogado tributarista y Docente de la PUCP.
  • Conferencista y Consultor Tributario.
  • Experto en Derecho Tributario. Asesor empresarial.
  • Maestría en Derecho Tributario por la USMP y Castilla La Mancha
  • Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires Argentina.
  • Conferencista en Tributación de diversas instituciones tales como Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio Peruano-Argentina, Perucontable, Grupo Acrópolis, Grupo Contable, Instituto de Capacitación Jurídica, Esden, Egacal, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Cusco, Colegio de Contadores del Callao, entre otras.
  • Ex funcionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores, Paredes, Cano & Asociados, Estudio Benites.
  • Docente de Escuela de Pos Grado en Derecho Tributario de la PUCP, UNMSM, USMP y Universidad Continental.
  • Autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria.

Dr. Alan Emilio Matos Barzola.

  • Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
  • Profesional Especializado en Derecho Tributario, Procurador de la SUNAT y ahora laborando en una entidad pública que dirige las riendas economicas del Péru en casos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros.
  • Ex asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, Actualidad Empresarial, Estudio Caballero Bustamante – Thomson Reuters
  • Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martin)
  • Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 8 años de experiencia a nivel nacional.

CP. Mario Alfaro Luperdi

  • Miembro del Comité Técnico de Auditoría y NIIF de BDO Perú.
  • Docente de los cursos de NIIF y de Tributación Empresarial en la Universidad Católica Sedes Sapientae y Universidad Tecnológica del Perú a nivel de Pregrado y Titulación.
  • Expositor de temas contables relacionados a NIIF en diversas empresas y escritor de artículos relacionados con el tema.

Dra. Mónica Jácobo Guerrero

  • Asesor Tributario Empresarial, con más de 16 años de experiencia en materia Tributaria. Abogado y Contador Público Colegiado.
  • Master Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal – UDIMA y CEF de Madrid – España. Socia Principal JÁCOBO y Asociados Asesores Tributarios.
  • Ex Socia y Gerente Legal de Estudio Reconocido de Asesores Tributarios.
  • Asociada de la Asociación Fiscal Internacional – IFA PERÚ.
  • Especialista en Tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT.
  • Participante de la XXVIII Jornadas Latinoamericana de Derecho Tributario realizadas en la ciudad de México – Noviembre 2015.
  • Curso sobre Precios de Transferencia – 8°Edición. Modulo I y II. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT.
  • Ex funcionaria de SUNAT, fue Jefe de la División de Reclamos de SUNAT y ex abogada delegada de Procuraduría Pública de SUNAT, resolutor, auditor, auxiliar coactivo.
  • Docente en la USMP – Sede Chiclayo, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo – USAT, Universidad Señor de Sipán, Universidad de Lambayeque.
  • Expositora en diversos temas tributarios en el Colegio de Contadores de Lima, Colegio de Contadores de Lambayeque, Colegio de Contadores de Piura, Colegio de Contadores de Cajamarca y Colegio de Abogados de Lambayeque.

Dr. Hiltón Mejía Aguilar

  • Procuraduría de SUNAT Lima – Contenciosos Administrativos
  • Ex-Jefe de la División de Reclamaciones, Sección de Control y Cobranza Coactiva, Sección de Auditoria – Madre de Dios, Lima, Huacho-Huaraz, Puno
  • Docencia Actual: U. Alas Peruanas, Curso Derecho Tributario
  • Abogado Colegiado (Titulado con Mención en Excelencia) – Universidad Nacional Federico Villareal
  • Egresado del Doctorado en Derecho y Ciencia Política – UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.
  • Maestría en Derecho con mención en Política Fiscal y Tributación – Universidad Nacional Federico Villareal
  • Diplomado en Docencia Universitaria – Escuela de Post-Grado, Universidad Peruana Cayetano Heredia
  • Post-Título en Derecho Tributario – Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Primer Diploma con Mención en Derecho Procesal Constitucional, otorgado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional.

Dra. Marisela Gallardo Quiroz.

  • Abogada tributarista, con diez años de experiencia en el sector público y privado.
  • Con Experiencia en el sector público en la Administración Tributaria – SUNAT y Tribunal Fiscal y en el sector privado en diversos estudios.
  • Egresada de la Universidad San Martín de Porras, y con Especialización en Tributación Internacional por la Universidad de Ciencias Aplicadas- UPC.
  • Maestría en Derecho Tributario en la Universidad San Martín de Porras.

CPC. Jorge Castillo Chihuan

  • Estudios de Post Grado en Diplomado en Política Fiscal en la UPSMP.
  • Ex – Coordinador General del Centro de Orientación al Contribuyente del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
  • Asesor Tributario-Laboral-Contable de Gaceta Consultores S.A.
  • Asesor Tributario-Contable de la Revista Contadores & Empresas – Expositor y conferencista en el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

MODALIDADES DE PAGO

MODALIDAD PRESENCIAL
S/. 600.00 + IGV
» Pronto pago: S/. 550.00 + IGV (Hasta el 11 de Julio).
MODALIDAD VIRTUAL
S/. 500.00 + IGV
» Pronto pago: S/. 450.00 + IGV (Hasta el 11 de Julio).

NOTA: Preguntar por los descuentos corporativos (+ de 3), ex-alumnos.

BENEFICIOS

      • Diploma a nombre de Instituto Peruano Contable Gubernamental y Corporación Perú Contable SAC
      • Material de trabajo por cada sesión.
      • Video grabado de cada sesión (32 horas)
      • DVD con material digital; guías (en PPT y PDF) y toda la documentación aportada por cada docente (artículos, escritos, norma legal, material audiovisual, etc).
      • Coffee Break
      • Lapicero Institucional
      • OBSEQUIO : A LOS 10 PRIMEROS INSCRITOS : VIDEO GRABADO DEL CURSO DE ESPECIALIZACION DEL IGV E ISC

NOTA: Los precios NO incluyen IGV

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